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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 17.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.115.295

Retención DNCP
₲ 64.137
Retención IVA
₲ 490.841
Retención Renta
₲ 327.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104657
Monto Contrato
₲ 178.576.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.832.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.832.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados