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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 30.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174083
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.767.200

Retención DNCP
₲ 107.800
Retención IVA
₲ 825.000
Retención Renta
₲ 550.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104985
Monto Contrato
₲ 66.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.287.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.287.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados