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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007295
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.629.511

Retención DNCP
₲ 42.689
Retención IVA
Retención Renta
₲ 217.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-103599
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.236.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.236.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283074
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados