Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000439
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.222.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107131
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.737.747
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.003
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 224.250
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 224.250
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
        
                                    RUC
                            
            684370-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28003-22-212660
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 223.135.650
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 209.980.789
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 209.980.789
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408332
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        