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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 2.202.250
Nro. Solicitud de Transferencia
88326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.417

Retención DNCP
₲ 7.768
Retención IVA
₲ 60.062
Retención Renta
₲ 60.061
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-212660
Monto Contrato
₲ 223.135.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.980.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.980.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408332
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado