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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002508
Monto de la Factura
₲ 45.295.936
Nro. Solicitud de Transferencia
52199
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.625.535

Retención DNCP
₲ 159.771
Retención IVA
₲ 1.235.344
Retención Renta
₲ 1.235.344
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213386
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.105.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.475.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central