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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002920
Monto de la Factura
₲ 47.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.851.169

Retención DNCP
₲ 168.113
Retención IVA
₲ 1.299.845
Retención Renta
₲ 1.299.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217571
Monto Contrato
₲ 458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.797.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.287.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE LOS LOCALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones