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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 20.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71258
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.427.883

Retención DNCP
₲ 72.821
Retención IVA
₲ 563.045
Retención Renta
₲ 563.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-223486
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.070.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.050.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro