Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001616
Monto de la Factura
₲ 7.610.661
Nro. Solicitud de Transferencia
71265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.161.978
Retención DNCP
₲ 26.845
Retención IVA
₲ 207.563
Retención Renta
₲ 207.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213685
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.949.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.528.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
