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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 47.478.362
Nro. Solicitud de Transferencia
65387
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.478.362

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-12013-12-61281
Monto Contrato
₲ 569.740.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.812.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.812.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240638
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 61 LCO SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas