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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016871
Monto de la Factura
₲ 24.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177262
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.650.024

Retención DNCP
₲ 84.898
Retención IVA
₲ 656.427
Retención Renta
₲ 656.427
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216781
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.020.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.020.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393427
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional