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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40949
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.321.780

Retención DNCP
₲ 97.776
Retención IVA
Retención Renta
₲ 756.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-222793
Monto Contrato
₲ 655.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.693.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.693.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407174
Nombre de la Licitación
Servicios de guardería infantil
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero