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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0003364
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.059.200

Retención DNCP
₲ 80.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 840.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-222793
Monto Contrato
₲ 655.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.323.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.323.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407174
Nombre de la Licitación
Servicios de guardería infantil
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero