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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002872
Monto de la Factura
₲ 15.527.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.611.801

Retención DNCP
₲ 54.769
Retención IVA
₲ 423.469
Retención Renta
₲ 423.469
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217841
Monto Contrato
₲ 699.130.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.913.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.913.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409641
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura