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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0084195
Monto de la Factura
₲ 55.610.808
Nro. Solicitud de Transferencia
95291
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.285.946

Retención DNCP
₲ 209.344
Retención IVA
₲ 496.882
Retención Renta
₲ 1.618.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216231
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.748.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.748.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo