Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083038
Monto de la Factura
₲ 7.238.216
Nro. Solicitud de Transferencia
71142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.940.608
Retención DNCP
₲ 27.321
Retención IVA
₲ 59.045
Retención Renta
₲ 211.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216231
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.748.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.748.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo