Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082753
Monto de la Factura
₲ 12.336.490
Nro. Solicitud de Transferencia
71136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.823.540
Retención DNCP
₲ 46.481
Retención IVA
₲ 107.083
Retención Renta
₲ 359.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216231
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.748.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.748.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo