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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004503
Monto de la Factura
₲ 10.575.940
Nro. Solicitud de Transferencia
90610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.952.440

Retención DNCP
₲ 37.304
Retención IVA
₲ 288.435
Retención Renta
₲ 288.435
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214021
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.919.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.919.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413024
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas