Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001956
Monto de la Factura
₲ 9.510.445
Nro. Solicitud de Transferencia
51630
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.949.761
Retención DNCP
₲ 33.546
Retención IVA
₲ 259.376
Retención Renta
₲ 259.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214021
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.919.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.919.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413024
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
