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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 100.063.252
Nro. Solicitud de Transferencia
107524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.164.068

Retención DNCP
₲ 352.950
Retención IVA
₲ 2.728.998
Retención Renta
₲ 2.728.998
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212465
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.668.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.668.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402940
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil