Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 49.067.532
Nro. Solicitud de Transferencia
69530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.174.779
Retención DNCP
₲ 173.075
Retención IVA
₲ 1.338.205
Retención Renta
₲ 1.338.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-212465
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.668.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.668.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402940
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil