Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007795
Monto de la Factura
₲ 3.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.082
Retención DNCP
₲ 13.636
Retención IVA
₲ 105.436
Retención Renta
₲ 105.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-214055
Monto Contrato
₲ 297.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.570.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.570.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409867
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hotelería y Catering - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura