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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005509
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.025

Retención DNCP
₲ 13.579
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-211771
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.425.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.425.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404941
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales y otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil