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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 2.665.013
Nro. Solicitud de Transferencia
128681
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.218

Retención DNCP
₲ 9.691
Retención IVA
₲ 72.682
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-224282
Monto Contrato
₲ 173.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.778.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.778.526

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas