Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045547
Monto de la Factura
₲ 73.981.173
Nro. Solicitud de Transferencia
6240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.824.206
Retención DNCP
₲ 278.579
Retención IVA
₲ 654.788
Retención Renta
₲ 2.153.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217690
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.568.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.568.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil