Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045634
Monto de la Factura
₲ 56.613.568
Nro. Solicitud de Transferencia
6225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.188.136

Retención DNCP
₲ 213.040
Retención IVA
₲ 511.917
Retención Renta
₲ 1.647.215
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217690
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.568.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.568.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417600
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil