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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006736
Monto de la Factura
₲ 11.559.895
Nro. Solicitud de Transferencia
40915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.878.387

Retención DNCP
₲ 40.774
Retención IVA
₲ 315.270
Retención Renta
₲ 315.270
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-222228
Monto Contrato
₲ 299.814.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.207.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.207.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410827
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil