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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006663
Monto de la Factura
₲ 8.050.584
Nro. Solicitud de Transferencia
29786
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.575.965

Retención DNCP
₲ 28.397
Retención IVA
₲ 219.561
Retención Renta
₲ 219.561
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-222228
Monto Contrato
₲ 299.814.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.207.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.207.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410827
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil