Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001647
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.690.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            121265
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-11-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-11-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.690.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVIPRO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003499-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            32
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12009-12-59266
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.964.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.789.324
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.789.324
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            231856
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        