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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 49.391.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168482
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.522.730

Retención DNCP
₲ 174.216
Retención IVA
₲ 1.347.027
Retención Renta
₲ 1.347.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13007-20-196133
Monto Contrato
₲ 248.745.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.726.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.726.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO- SEDE DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras