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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001139
Monto de la Factura
₲ 2.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.524

Retención DNCP
₲ 7.986
Retención IVA
₲ 61.745
Retención Renta
₲ 61.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196010
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.851.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.851.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios