Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006334
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.984.913
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            185213
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.998.553
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.910
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 463.225
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 463.225
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
        
                                    RUC
                            
            3200078-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12006-20-189986
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 240.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 225.053.514
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 225.053.514
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            376830
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        