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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004938
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.065.316

Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 117.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191046
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.628.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.515.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios