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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009767
Monto de la Factura
₲ 2.555.435
Nro. Solicitud de Transferencia
143929
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.033

Retención DNCP
₲ 9.014
Retención IVA
₲ 69.694
Retención Renta
₲ 69.694
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-186394
Monto Contrato
₲ 202.013.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.584.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.584.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios