Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008151
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.168.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            131581
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.461.370
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 42.920
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 331.855
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 331.855
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
        
                                    RUC
                            
            1976058-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12006-20-186407
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 105.542.948
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 105.542.948
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362043
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES PARA LA SET DEL MH
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        