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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004627
Monto de la Factura
₲ 4.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175933
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.477

Retención DNCP
₲ 16.613
Retención IVA
₲ 128.455
Retención Renta
₲ 128.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-191237
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.432.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.432.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361238
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de impresión
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas