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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003534
Monto de la Factura
₲ 1.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153739
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.159

Retención DNCP
₲ 6.549
Retención IVA
₲ 50.646
Retención Renta
₲ 50.646
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-196058
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.422.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.422.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas