Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000548
Monto de la Factura
₲ 23.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.748.159
Retención DNCP
₲ 81.441
Retención IVA
₲ 629.700
Retención Renta
₲ 629.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192774
Monto Contrato
₲ 564.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.717.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.717.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET REDUNDANTE PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
