Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0251631
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 32.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            121296
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-11-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.431.419
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 114.036
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 872.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 581.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            449/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12016-15-107526
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 288.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 237.365.067
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 237.365.067
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282529
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        