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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027737
Monto de la Factura
₲ 23.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95298
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.522.523

Retención DNCP
₲ 88.648
Retención IVA
₲ 192.545
Retención Renta
₲ 452.284
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-111251
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.718.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.718.171

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social