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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 141.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.925.300

Retención DNCP
₲ 505.609
Retención IVA
₲ 3.869.455
Retención Renta
₲ 2.579.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-107222
Monto Contrato
₲ 384.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.774.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.774.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional