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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003534
Monto de la Factura
₲ 479.362
Nro. Solicitud de Transferencia
170028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.890

Retención DNCP
₲ 18.791
Retención IVA
₲ 143.809
Retención Renta
₲ 95.872
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-115284
Monto Contrato
₲ 5.272.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.014.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.014.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)