Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001548
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.989.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            191765
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.873.494
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.016
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 54.245
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 54.245
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORA VIVIANA FUENTES SA
        
                                    RUC
                            
            1684979-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            28/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23028-19-177743
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 120.309.335
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 120.309.335
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358904
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
        