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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.144

Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 58.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CO-23028-19-177743
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.309.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.309.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA ANTSV - PLURIANUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial