Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 21.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.823.801

Retención DNCP
₲ 74.235
Retención IVA
₲ 573.982
Retención Renta
₲ 573.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177817
Monto Contrato
₲ 49.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.484.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.484.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2