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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044659
Monto de la Factura
₲ 30.016.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.273.360

Retención DNCP
₲ 105.876
Retención IVA
₲ 818.632
Retención Renta
₲ 818.632
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170718
Monto Contrato
₲ 221.119.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.557.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.557.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2