Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0044648
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.530.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            65826
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-05-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.266.931
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.979
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 123.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 123.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL 
        
                                    RUC
                            
            80014633-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            81
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-19-170718
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 221.119.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 194.557.357
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 194.557.357
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346822
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        