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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 39.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80437
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.526.383

Retención DNCP
₲ 140.527
Retención IVA
₲ 1.086.545
Retención Renta
₲ 1.086.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171848
Monto Contrato
₲ 405.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.134.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.134.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361611
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2