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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.615

Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174238
Monto Contrato
₲ 122.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.894.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.894.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2