Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0047434
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.192.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            104326
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.774.342
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.368
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 196.145
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 196.145
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CESAR MOSTAFA OCAMPOS
        
                                    RUC
                            
            644744-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            49
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-19-170586
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 84.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 79.781.241
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 79.781.241
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354684
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Cubiertas, Camaras de Aire
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        